Загрузка документа…
УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
от 14 января 2022 года №9
г.Бишкек, Дом Правительства от 13 декабря 1996 года N 585 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 1996 год" Правительство Кыргызской Республики постановляет: 1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики "О внесенииизменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджетеКыргызской Республики на 1996 год". 2. Направить указанный законопроект на рассмотрение Жогорку КенешаКыргызской Республики. Премьер-министр Кыргызской Республики А.Джумагулов проект ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 1996 год" Жогорку Кенеш Кыргызской Республики постановляет: I. Внести в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджетеКыргызской Республики на 1996 год" следующие изменения: 1. В статье 1 цифры: "2583263,4", "3695563,4", "3520738,1","174825,3", "1112300", "887300" заменить соответственноцифрами: "2681205,4", "4034786,4", "3857511,1", "177275,3", "1353581","697881". 2. Внести изменения в приложение 1 статьи 4 и приложение 2 статьи5 Закона (прилагаются). II. Настоящий Закон вступает в силу с момента подписания. Президент Кыргызской Республики Приложение 1 к закону Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 1996 год" (тыс.сом) ----------------------------------------------------------------------- ОБЩИЕ ДОХОДЫ И ПОЛУЧЕННЫЕ----------------------------------------------------------------------- 1 | 2----------------------------------------------------|------------------ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (I-IV) | 97942,0 Текущие доходы (I и II) | 97942,0 |I. Налоговые поступления | -13773,8 1. Подоходный налог, удерживаемый | работодателем и налоговыми органами | -4914,0 2. Налог на прибыль | -120,3 3. Прочие неклассифицированные | в том числе: | - конфискации и штрафы и другие | штрафные санкции налоговыми органами | - налог на доходы от акций, и от долевого | участия в совместных предприятиях | 4. Налог на добавленную стоимость | -18747,2 5. Налог с товарооборота розничной | торговли и услуг населению | 10007,7 6. Акцизные сборы |-107424,4 7. Налоги на услуги специального характера | 8. Лицензии на ведение с предпринимательской | и профессиональной деятельности | 9. Налог с юридических лиц - владельцев | транспортных средств | 10. Поступление средств на предупреждение | и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | 11. Поступление средств на развитие и | воспроизводство минерально-сырьевой базы | 12. Плата за пользование земельными ресурсами, | взимаемая с юридических лиц | 13. Плата за пользование водными ресурсами | 14. Таможенные пошлины | 107424,4II. Неналоговые поступления | 11715,8 1. Прибыль Национального банка | 2. Прочие доходы от собственности | и предпринимательской деятельности | - в т.ч. проценты по кредитам, выданным | государством | 3. Административные сборы и платежи, доходы | от некоммерческих и побочных продаж | 111715,8 из них: | - плата и сбор за разрешений и лицензий | - поступления от оказания платных услуг | и от других специальных средств | учреждений, состоящих на бюджете | 111715,8 - государственная пошлина, взимаемая | органами арбитражного суда и органами | внутренних дел за реализацию населению | паспортов | - плата за оказание разных видов услуг | 4. Поступления по штрафам и санкциям | 5. Прочие неналоговые поступления | - в т.ч. плата за регистрацию автомобилей |III. Доходы от операций с капиталом | 0,0 - в т.ч. поступления от продажи | гражданами квартир |IV. Полученные официальные трансферты | 0,0 в том числе: | 1. Поступление от встречных фондов (гранты) | 2. Средства полученные по взаимным расчетам |V. Остатки бюджетных средств, обращаемые на | покрытие расходов |----------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к закону Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 1996 год" (тыс.сом)----------------------------------------------------------------------- |ВСЕГО |Заработ- |Отчисле- |Команди- | |РАСХОДОВ |ная плата|ния в |ровочные | | | |социаль- |расходы | | | |ный фонд | |----------------------------|-----------|---------|---------|---------| А | 1 | 2 | 3 | 4 |----------------------------|-----------|---------|---------|---------|I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ | | | | |ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | -6967,9 | 3115,1| 943 | 161,0 |из них: | | | | |расходы,производимые за счет| | | | |доходов от оказанных платных| | | | |услуг и от других | | | | |специальных средств | 1851,9 | 106,0| 36,7 | 63,0 |1. Исполнительные и | | | | |законодательные органы | 745,6 | 2462,1| 719,6 | -48,0 |из них: | | | | |расходы, производимые за | | | | |счет доходов от оказанных | | | | |платных услуг и от других | | | | |специальных средств | 450,0 | 70,0| 25,0 | 35,0 |в том числе: | | | | |- Комитеты, комиссии и | | | | |аппарат Законодательное | | | | |собрание Жогорку Кенеша | | | | |- Комитеты,комиссии и | | | | |аппарат Собрание народных | | | | |представителей Жогорку | | | | |Кенеша | | | | |- Администрация Президента | | | | |- Аппарат Правительства | 272 | 106 | 36,7 | 63 |2. Финансовая и налоговая | | | | |бюджетная деятельность | 1400 | | | |3. Внешнеполитическая | | | | |деятельность | | | | |4. Фундаментальные научные | | | | |исследования | | | | |5. Общее планирование | | | | |статистические службы и | 483,9 | 131,1| 45,4 | 2,0 |прочие услуги | | | | |из них: | | | | |расходы,производимые за счет| | | | |доходов от оказанных платных| | | | |услуг и от других | 483,9 | 20 | 6,9 | 2,0 |специальных средств | | | | |6. Прочие государственные | | | | |услуги общего назначения | | | | |из них: | -9597,4 | 521,9| 178,7 | 207,0 |расходы,производимые за счет| | | | |доходов от оказанных платных| | | | |услуг и от других | | | | |специальных средств | 918,0 | 220,5| 93,3 | 22,0 |II. ОБОРОНА | 26721,5| 1309,8| | 220,0 |из них: | | | | |расходы,производимые за счет| | | | |доходов от оказанных платных| | | | |услуг и от других | | | | |специальных средств | 26721,5| 1309,8| | 200,0 |III. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК | | | | |И БЕЗОПАСНОСТЬ | 10705,9| 3017,6| 161,6 | 312,9 |из них: | | | | |расходы,производимые за счет| | | | |доходов от оказанных платных| | | | |услуг и от других | | | | |специальных средств | 12105,9| 3017,6| 161,6 | 327,2 |IV. ОБРАЗОВАНИЕ | 1028,3| 567,5| 202,9 | 10,2 |из них: | | | | |расходы,производимые за счет| | | | |доходов от оказанных платных| | | | |услуг и от других | | | | |специальных средств | 65,3| 12,5| 4,3 | 9,0 |V. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 3675,2| 1571,6| 540,3 | 109,5 |из них: | | | | |расходы,производимые за счет| | | | |доходов от оказанных платных| | | | |услуг и от других | | | | |специальных средств | 3738,2| 1322,9| 455,0 | 106,5 |VI. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И| | | | |СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | |VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ | | | | |ХОЗЯЙСТВО | | | | |VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И | | | | |КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНАЯ | | | | |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 49,4| 17,0| -34,0 | -200,0 |в том числе: | | | | |1. Физическая культура | | | | |2. Культура | | | | |3. Телевидение и | | | | |радиовещание издательские | | | | |учреждения и службы | 49,4| 17,0| -64,0 | -200,0 |4. Религиозная и прочая | | | | |общественная деятельность | | | 30,0 | |IX. СЕЛЬСКОЕ И ВОДНОЕ | | | | |ХОЗЯЙСТВО,ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 67038,7| 6123,5| 2114,1 | 532,0 |из них: | | | | |расходы,производимые за счет| | | | |доходов от оказанных платных| | | | |услуг и от других | | | | |специальных средств | 67038,7| 5641,0| 1949,0 | 518,0 |в том числе: | | | | |1. Сельское хозяйство | 267,7| 623,5| 214,1 | 32,0 |из них: | | | | |расходы,производимые за счет| | | | |доходов от оказанных платных| | | | |услуг и от других | | | | |специальных средств | 282,0| 141,0| 49,0 | 18,0 |2. Водное хозяйство | 63771,0| 5500,0| 1900,0 | 200,0 |из них: | | | | |расходы,производимые за счет| | | | |доходов от оказанных платных| | | | |услуг и от других | | | | |специальных средств | 63771,0| 5500,0| 1900,0 | 200,0 |3. Лесное хозяйство | 3000,0| | | 300,0 |из них: | | | | |расходы,производимые за счет| | | | |доходов от оказанных платных| | | | |услуг и от других | | | | |специальных средств | 3000,0| | | 300,0 |4. Рыболовство и охота | | | | |XI. ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ | | | | |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МИНЕРАЛЬНЫЕ| | | | |РЕСУРСЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ | | | | |ТОПЛИВА). ОБРАБАТ-АЯ ПРОМ. | -2036,6| -384,7| -134,3 | -352 |из них: | | | | |1. Геологоразведочные работы| | | | |2. Строительство | -280,0| -147,3| -50,7 | |XII. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | | | | |XIII. ПРОЧИЕ УСЛУГИ. | | | | |СВЯЗАННЫЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | | | | |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ | 13180,0| | | 10,0 |из них: | | | | |расходы,производимые за счет| | | | |доходов от оказанных платных| | | | |услуг и от других | | | | |специальных средств | 180,0| | | 10,0 |РАСХОДЫ НЕ ОТНЕСЕННЫЕ | | | | |К ОСНОВНЫМ ГРУППАМ | 225877,| -10200,| 0 | |ИТОГО: | 339223,| 5169,| 83845,3 | 969,6 |из них: | | | | |расходы,производимые за счет| | | | |доходов от оказанных платных| | | | |услуг и от других | | | | |специальных средств | 111715,| 11614,| 32695,1 | 1229,7 |----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------|Приоб- |Приоб- | |Плата |Наем |Выплата | ||ретение |ретение | |за воду |и содер- |процен- |Дотация ||оборудо- |медика- | Питание |элек,газ, |жание |тов | ||вания, |ментов | |отопление |собст-ых | | ||инвента- |и перевя- | |и телефон |транс- | | ||ря и ма- |зочных | | |портных | | ||териалов |средств | | |средств | | ||---------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||---------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|| 170,7 | 0,0 | 230,0 | -688,4 | -782,8| 0,0 | 0,0 || 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,3| 0,0 | 0,0 || -354,3 | | | -961,4 | -1069,8| | || 50,0 | | | 40,0 | 150,0| | || 66,3 | | | | | | || 20,0 | | 180,0 | -20,0 | 15,0| | || 20,0 | | 180,0 | 20,0 | 15,0| | || 505,0 | | 50.0 | 293,0 | 272,0| | || 140.0 | | 50,0 | 20.0 | 30,0| | || 4532,0 | | 5294,7 | 4230,0 | 8025,0| | || 4328,0 | | 5294,7 | 3500.0 | 8229,0| | || 1417,1 | 399,4 | 4997,6 | -2145,7 | 593,4| | || 1398,5 | 49,4 | 1577,6 | 1201,4 | 943,4| | ||-2468,9 | | 151,7 | 4938,7 | 44,8| | || -560,7 | 221,4 | 22,2 | 546,6 | 191,8| | || 524,3 | 221,4 | 22,2 | 554,6 | 101,8| | || -2,0 | | | | 2,0| | || -200,0 | | | 664,0 | -400,0| | || -200,0 | | | 664,0 | -400,0| | ||21456,0 | | 7,4 | 2602,4 | 4000,0| | ||21400,0 | | | 2600,0 | 4000,0| | || 6,0 | | | 2,4 | | | ||21400,0 | | | 1400,0 | 2500,0| | ||21400,0 | | | 1400,0 | 2500,0| | || 50,0 | | 7,4 | 1200,0 | 1500,0| | || -509,9 | -7 | | -347,6 | -201,3| | || -30,0 | | | -30,2 | | | || 40,0 | | | 125,0 | 10,0| | || 30,0 | | | 125,0 | 10,0| | ||23874,3 | 613,8 | 10703,6 | 9925,0 | 11482,9| | ||27890,8 | 270,8 | 7124,5 | 8061,0 | 13479,2| | |----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------| | | | || Субвенции | Пенсии | Стипендии | Капитальное | Капитальнный| | и | | вложение | ремонт| | пособия | | || | | | ||-----------|------------|------------|---------------|----------------| 12 | 13 | 14 | 15 | 16|-----------|------------|------------|---------------|----------------| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0| -969,7 | | | || 1400 | | | || 239,6 | | | || 200,0 | | | || 280,8 | | | || 2000,0 | 1500,0 | | || 2000,0 | 1500,0 | | || -199,4 | | | || 244,3 | | | || -174,4 | | 185,0 | || -457,0 | | 62,7 | || 62,7 | | | || 600 | | | || 450,0 | 29418,0 | | || 29404,0 | | | || 450,0 | 33,0 | | || 33,0 | | | || 29371,0 | | | || 29371,0 | | | || 14,0 | | | || 0,0 | 0,0 | -631,4 | 2450,0 | 32517,0| 2000,0 | 31391,0 | | |-----------------------------------------------------------------------